為進一步加強集團系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè),集團紀(jì)委于8月28日至9月8日,對各子公司2017年“八項規(guī)定”執(zhí)行及“三公經(jīng)費”開支情況進行了專項檢查。
本次檢查主要是“三公經(jīng)費”制度建設(shè)、經(jīng)費支出、經(jīng)費開支渠道,以及經(jīng)費支出是否符合標(biāo)準(zhǔn)、支出科目列報是否準(zhǔn)確、是否履行報批手續(xù)等,檢查組結(jié)合實際,通過審核原始票據(jù)、查閱電子賬務(wù)、與財務(wù)人員座談等形式,對各子公司落實情況進行了細(xì)致檢查,同時對普遍性、傾向性的問題提出了整改意見。
通過開展“三公經(jīng)費”專項檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)“三公經(jīng)費”支出中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),督促各子公司進一步完善相關(guān)制度,規(guī)范管理,細(xì)化清單,全面落實,厲行節(jié)約,控制和降低企業(yè)運行成本。
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